索引号: 000014348/2020-45069

发布机构: 邯山区退役军人事务局

名称: 邯山区退役军人事务局2019年部门决算

文号: 无

主题分类: 财政

体裁分类: 决算

发布日期: 2020年11月26日

效力状态

邯山区退役军人事务局2019年部门决算

 

  部门决算公开目录

  第一部分  邯山区退役军人事务局概况

  一、部门职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分   邯山区退役军人事务局2019年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营表

  十、政府采购情况表

  第三部分  邯山区退役军人事务局2019年部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入支出情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、三公经费支出决算情况说明

  六、机关运经费的支出情况的说明

  七、预算绩效管理工作开展情况说明

  八、其他事项的情况说明

  1、机关运经费的支出情况的说明

  2、政府采购情况

  3、国有资产占用情况

  4、其他需要说明的情况

  第四部分  名词解释

  邯山区退役军人事务局2019年部门决算情况说明

  第一部分   邯山区退役军人事务局概况

  一、部门的主要职能

一是贯彻执行国家和省、市思想政治、管理保障及安置优抚等工作政策法规。拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;

二是负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退职职工的移交安置工作以及自主择业退役军人的服务管理工作;

三是组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业;

四是会同有关部门组织落实区退役军人特殊保障政策和企业中军队转业干部解困政策;

五是组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作;

是组织指导全区拥军优属工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全区优待对象的优待、抚恤等工作,组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策;

是负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全国和省、市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结保障和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹;

是指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作;

是完成区委、区政府交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  根据上述职责,邯山区退役军人事务局下4个内设机构:办公室、思想政治和权益维护科、拥军优抚和褒扬纪念科、移交安置和军休服务管理科

  

  部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

 

 

内设机构

办公室

行政

股级

财政拨款

 

思想政治和权益维护科

行政

股级

财政拨款

 

拥军优抚和褒扬纪念科

行政

股级

财政拨款

 

移交安置和军休服务管理科

行政

股级

财政拨款

 

  第二部分   邯山区退役军人事务局2019年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营表

  十、政府采购情况表

  第三部分  邯山区退役军人事务局2019年部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度,年初结转0万元,本年收入1724.14万元,本年支出1191.10万元,年末结转和结余533.04万元。

  2019年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入1724.14万元,本年支出1191.10万元,年末结转和结余533.04万元。

  2019年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

  二、收入决算情况说明

  2019年度,本年收入1724.14万元,其中:一般公共预算财政拨款1724.14万元,包括:国防支出55.84万元,社会保障和就业支出1668.30万元

  三、支出决算情况说明

  2019年度,本年支出1191.10万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1191.10万元,包括:国防支出0万元,社会保障和就业支出1191.10万元。其中:其他退役安置支出614万元,行政运行支出7.80,一般行政管理事务支出3.38万元,拥军优属支出0.2万元,其他退役军人事务管理支出500万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款,本年收入1724.14万元

、预算绩效管理工作开展情况说明

  2019年我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监督,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。

  第四部分  名词解释

  1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入等之外取得的各项收入。

  3三公经费支出:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国(境)费包括出国(境)的旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费和公杂费等;公务用车运行维护费包括单位按规定保留的公务用车租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  4、项目支出:是指在基本支出之外,未完成特定行政任务和事业发展目标,而发生的支出。

  5、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用安排情况。